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公司召开审计工作专题会议

【发布时间: 2018-06-25 11:07:45 作者:文/图:刘媛/原瑜 浏览次数: 次】

2018年6月22日上午,公司召开审计工作专题会议。会议主要针对集团公司审计部出具的审计工作底稿强调回复注意事项及对内审工作的配合。公司董事长王安权、总经理裴昌胜、副总经理雷喜鸣、纪委书记王力及相关部室负责人参加会议。

裴昌胜总经理强调:大家一定要按照董事长的要求,各个部门认真对待此次审计回复事项,对于原则性的问题要及时汇报,对审计问题与实际不符的要提供资料证据,高度重视审计回复,配合好本次工作!审计部下一步将开展以合同审计、物资审计、制度审计为主线的内控、风险方面的专项审计,围绕公司中心工作,以审计的视角发现问题,提出高质量的审计建议!不断完善审计程序和工作制度,加强审计业务基础管理,使公司内审工作更上一层楼!

王安权董事长针对审计工作提出了三点要求:一是要抱着对公司负责的态度,高度重视,要落实专人,查阅资料,查清实际情况,不能敷衍了事,推卸责任;二是要按照审计底稿提出的内容和要求及时给予答复,要准确、客观、真实反映情况。并结合本次审计及以前年度审计报告,要认真梳理规章制度和业务流程,开展“回头望”,举一反三,完善制度与流程,对审计问题整改落在实处,杜绝再犯;三是要正确对待审计工作,自觉接受审计、监察、纪委、财务监督,不允许出现对监督部门提出的要求不配合,对审计提出的问题要限期回复,认真整改。

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